3月29日,南京茂莱光学科技股份有限公司发布2024 年年度报告。2024年,公司实现营业收入50,282.86万元,较上年同期增加9.78%;实现归属于上市公司股东的净利润为3,552.10万元,较上年同期减少23.98%;归属于上市公司股东的扣非净利润为2,843.17万元,较上年同期减少13.23%。截至报告期末,公司总资产146,056.69万元,较报告期初增加7.71%;2024年基本每股收益为0.6745元,同比减少28.54%。公司收入的增长主要得益于半导体业务的增长。
主要会计数据
主要财务指标
2024年,公司始终聚焦于主营业务,在市场竞争日益激烈的环境下,不断优化运营管理模式和产品结构,重点推进半导体领域、无人驾驶领域、生命科学领域、ARVR检测领域等新兴应用领域技术升级和产品开发。本报告期,半导体领域收入占比为46.29%,生命科学领域收入占比为23.49%,无人驾驶领域收入占比为7.27%,生物识别领域收入占比为7.04%,AR/VR检测领域收入占比为5.13%,航空航天领域收入占比为1.68%,其他占比为9.10%。
2024年度,公司在半导体领域取得了显著成果,实现了关键突破。部分半导体产品成功跨越研发样品阶段,迈入批量生产阶段,这一转变标志着公司在半导体产业的技术实力和生产能力得到了提升。在本报告期内,公司半导体领域收入呈现强劲增长态势,较去年同期增长37.17%。这一增长得益于多方面因素,海外市场对公司半导体产品的需求持续旺盛,展现了公司产品在国际市场的竞争力;而国内市场,受国产替代浪潮的推动,下游客户对公司半导体产品的需求也在不断攀升。公司深度参与到国内半导体产业升级进程中,为国内半导体产业的自主化发展贡献了自己的力量。
2024年度,无人驾驶领域收入增速显著,较去年同期增长138.70%。这一增长主要得益于无人驾驶市场及相关技术的持续进步。随着技术的不断发展,该领域主要客户的市场认可度显著提升,获得了更多城市的无人驾驶汽车推广机会,进而带动订单需求显著增加。
生命科学作为公司第二大收入板块,公司具有深厚的技术积累和研发经验,该领域收入较去年同期有所下降,一方面系客户产品升级迭代导致技术路线发生变化,另一方面系下游客户受海外市场推广进度受阻及库存周期影响,需求放缓。除和现有客户维系合作外,公司一直在积极寻找其他细分医疗领域的市场机会。2024年,公司已和多名海内外医疗领域的客户开展合作沟通,在原有的基因测序和口腔扫描产品的基础上,进一步拓展产品细分品类。
2024年,公司AR/VR检测领域收入下降33.20%,主要有两个原因。一是客户采购转型,合作从研发转向小批量生产,设备价格和收费标准降低。二是小批量生产订单正在经历产能爬坡,交付时尚需验证产品的重复性、稳定性等,验收周期长,影响短期收入。虽然客户从产品验证、性能优化到市场成熟推广需要一定的时间,但公司和下游客户群一直保持着良好的合作关系。公司一方面加强与客户合作沟通,巩固和拓展市场;另一方面推行模块化设计、优化检测流程,降低成本,提升效率和盈利能力,推动业务发展。
报告期内,公司不断增加研发投入,坚持以科技创新推动产业创新的理念,提高研发竞争优势,不断打造企业发展的研发新动能新优势。公司南京总部、英国子公司、泰国工厂均引进了高精度设备,物镜产能显著提升,光学加工技术也有所突破,其中球面产品尺寸和面型均实现了突破。此外,公司积极引入国际化研发及经营管理人才,为公司的发展引入前沿的国际化研发理念。
公司密切关注行业技术发展动态,持续聚焦技术创新,研发投入达7,027.83万元,同比增长4.67%,占主营业务收入的13.98%。公司新申请发明专利23项,实用新型专利10项,2024年公司获得发明专利31项(其中包含14项境外发明专利),实用新型专利11项。累计获得发明专利75项,实用新型专利119项,外观设计专利1项,软件著作权8项。报告期内,公司专注于提高精密光学行业的技术发展,通过持续的技术创新和管理优化,凭借“高精度光学检测器件及系统”获得了制造业单项冠军企业的荣誉。
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